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广西科技大学第一附属医院2025年单位预算公开

作者: 发布时间:2025-02-27浏览:



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第一部分:单位概况


第二部分:广西科技大学第一附属医院2025年单位预算情况

说明


第三部分:名词解释


第四部分:广西科技大学第一附属医院2025年单位预算公开

报表


第一部分:广西科技大学第一附属医院概况

主要职能

广西科技大学第一附属医院第一临床医学院是一所集医疗、预防保健、康复、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院。医院主要职能包括提供全面的医疗服务,开展各类疑难复杂手术,同时承担急危重症救治任务,推进五大急救中心建设,打造区域医学诊疗中心。医院还注重科研创新,建有广西帕金森病诊治重点实验室等科研平台,推动医学技术发展。

在教学方面,医院承担临床医学、康复治疗学、口腔医学等专业的教学任务,培养适应卫生健康事业发展需求的高素质应用型医学人才。医院推行多学科联合诊疗模式(MDT),优化诊疗流程,提升医疗服务水平。

此外,医院拥有先进的医疗设备,具备强大的疑难危急重症诊疗能力,服务范围覆盖桂中地区,为区域医疗健康事业提供重要支撑。

二、机构设置情况

我院设有临床科室、医技科室和行政职能部门。

临床科室有预防保健科、呼吸内科、神经内科一病区、神经内科二病区、心血管内科、消化内科、内分泌科、肾内科、风湿免疫科、康复医学科、神经外科、普外科一病区(胃肠、肛肠)、普外科二病区(肝胆胰脾、甲状腺)、普外科三病区(乳腺)、胸心血管外科、骨科一病区(关节与创伤病区)、骨科二病区(脊柱与创伤病区)、泌尿外科、妇科一病区、妇科二病区、产科、儿科、新生儿专业病房、儿童保健科、急诊科、肿瘤科、血液内科、感染性疾病科、麻醉科手术室、疼痛科、重症医学科、全科医学科、眼科、中医科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、医疗美容整形外科、精神科(门诊)、临床营养科、健康体检管理中心,共42个。

医技科室有放射诊断科、医学检验科、临床输血科、超声医学科、心脑电生理科、临床病理科、药学部(药物临床试验机构办公室)、消毒供应中心,共8个。

职能部门有党委办公室、宣传科、纪委办监察室、团委、医院办公室、工会离退休职工管理办公室、人事科、医务科、医疗质量控制管理科、医患关系协调办公室(行风办)、医院感染管理科、病案管理科、护理部、教学科、住院医师规范化培训管理科、临床技能教学及培训中心、科教(科学研究中心实验室)、国有资产管理科(招投标管理办公室)、财务科、审计科、医院质量管理办公室、医疗保险管理办公室、信息科、医联体服务部、基建科、消防安全保卫科、总务科、医学装备科、耗材管理科、门诊,共31个。

另外还设有社区卫生服务中心1个。


第二部分:广西科技大学第一附属医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入47,819.96万元,总支出47,819.96万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加3,593.03万元,增长8.12%。总支出较上年增加3,593.03万元,增长8.12%。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入47,819.96万元,较上年增加3,593.03万元,增长8.12%,主要原因是2025年银行贷款收入比上年增加2,000万元。其中:

(一)一般公共预算拨款收入1,213.84万元,同比减少259.79万元,下降17.63%。

(二)事业收入42,000.00万元,同比增加2,000.00万元,增长5.00%。

(三)其他收入4,606.12万元,同比增加1,852.82万元,增长67.29%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出47,819.96万元,较上年增加3,593.03万元,增长8.12%。增长的原因是上年药品和卫材预算偏低,与实际执行有偏差,本年根据实际情况进行了调整主要包括:基本支出预算8,104.38万元,占支出总预算16.95%,同比减少4,670.36万元,下降36.56%;项目支出39,715.58万元,占支出总预算83.05%,同比增加8,263.39万元,增长26.27%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年持平。具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平

)公务接待费2025年预算安排0万元,与上年持平。

、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算21,663.35万元,较上年增加8,413.96万元,增长63.50%,增长的主要原因是上年药品和卫材预算偏低,与实际执行有偏差,本年根据实际情况进行了调整。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额6,213.55万元。其中:货物类采购预算5,153.37万元,工程类采购预算300.00万元,服务类采购预算760.18万元。

九、国有资产占用情况说明

2025年核定公务用车编制为18辆,实有车辆7辆,其中:公务用车3辆,救护车4辆。

十、预算绩效目标情况说明

(一我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目27个,预算资金39,715.58万元对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数

(万元)

绩效目标

中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金

377.4

1.住院医师规范化培训项目:根据国家卫生健康委下达的任务指标,完成住院医师规范化培训学员招收任务,招收完成率达90%。
2.万名医师支援农村工程项目:根据对方单位的需求,我院不定期组织专家团队完成下基层单位帮扶及交流、派驻专家及技术骨干到基层单位帮扶、免费接收基层单位医务人员到我院进修学习、每月均组织专家到基层单位开展技术帮扶、为医务人员培训、专家查房、会诊、小讲课、义诊等工作。

公立医院取消药品加成补偿经费

164.33

区直公立医院全面取消药品加成,医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例不高于上一年。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务互动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:广西科技大学第一附属医院2025年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表


上一条:胶囊式内窥镜系统等设备采购项目验收结果公告

下一条:物理治疗及康复设备(医用空气加压氧舱)采购项目验收结果公告