目录
第一部分:单位概况
第二部分:广西科技大学第一附属医院2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西科技大学第一附属医院2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
广西科技大学第一附属医院(第一临床医学院)始建于1933年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等综合医院。医院编制床位1000张,服务覆盖以柳州、来宾为中心的桂中地区。医院是国家级住院医师规范化培训基地,国家胸痛中心、卒中中心、广西首家泛血管疾病管理中心、广西全科医学教育临床技能培训基地。医院学科齐全,技术力量雄厚,在心血管、神经、肿瘤、康复等多个领域开展了一系列高精尖疑难手术。同时,医院作为广西科技大学的临床教学单位,承担着医学人才培养任务,致力于培养高素质应用型医学专业人才。
二、机构设置情况
我院设有临床科室、医技科室和行政职能部门。
临床科室有呼吸内科、神经内科、心血管内科、消化内科、内分泌科、肾内科、风湿免疫科、康复医学科、神经外科、普外科一病区(胃肠、肛肠)、普外科二病区(肝胆胰脾、甲状腺)、普外科三病区(乳腺)、胸心血管外科、脊柱外科、关节外科、创伤骨科、泌尿外科、妇科、产科、儿科(新生儿专业病房、儿童保健科、普通儿科)、急诊科、肿瘤科、血液内科、感染性疾病科、麻醉科手术室、疼痛科、重症医学科、全科医学科、眼科、中医科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、皮肤科、医疗美容整形外科、精神科(门诊)、健康体检管理中心、口腔门诊部、医疗美容门诊部、友谊社区卫生服务中心,共39个。
医技科室有放射诊断科、医学检验科、临床输血科、超声医学科、心脑电生理科、临床病理科、药学部、药物临床试验机构办公室、临床营养科、消毒供应中心,共10个。
职能部门有党委办公室(组织科、统战科)、宣传科、纪委办监察室、学工办/团委、医院办公室(法制办公室)、工会、离退休职工管理办公室、人事科、医务科、医疗质量控制管理科、医患关系协调办公室(行风办)、预防保健科、医院感染管理科、病案管理科、护理部、教学科、住院医师规范化培训管理科、临床教学中心、科研科(科学研究中心实验室)、招投标管理办公室、财务科、审计科、医疗保险管理办公室、信息科、对外联络办公室、后勤保障科、医院质量管理办公室、消防安全保卫科、医疗设备科、门诊部,共30个。
第二部分:广西科技大学第一附属医院2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位2026年总收入47,300.60万元,总支出47,300.60万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少519.36万元,下降1.09%;总支出较上年减少519.36万元,下降1.09%。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位2026年总收入47,300.60万元,较上年减少519.36万元,下降1.09%。其中:
(一)一般公共预算拨款收入2,504.29万元,同比增加1,290.45万元,增长106.31%,主要原因是本年度新增公立医院能力建设提升资金300万元,以及医改竞争性和人工智能发展项目985万元,两项资金合计1,285万元,是拨款收入大幅增长的核心因素。
(二)事业收入40,000.00万元,同比减少2,000.00万元,下降4.76%。
(三)其他收入4,796.31万元,同比增加190.19万元,增长4.13%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位2026年总支出47,300.60万元,较上年减少519.36万元,下降1.09%。具体支出构成如下:
(一)基本支出预算9,143.92万元,占支出总预算19.33%,同比增加1,039.54万元,增长12.83%,主要用于保障单位日常运转、人员经费等基本需求,保障力度持续加大。
(二)项目支出38,156.68万元,占支出总预算80.67%,同比减少1,558.90万元,下降3.93%,主要是根据项目实施进度和实际需求,优化调整项目资金配置,确保资金使用效益。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算支出安排。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算支出安排。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为0万元,与上年持平。具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排0万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要用于保障单位日常运转,具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年事业单位运行经费预算20,084.83万元,较上年减少1,578.51万元,下降7.29%。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额2,423.11万元。其中:货物类采购1,679.58万元、工程类采购505.00万元、服务类采购238.52万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,我单位核定公务用车编制为18辆,实有车辆7辆,其中:公务用车3辆,救护车4辆。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目19个,预算资金38,156.68万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西科技大学第一附属医院2026年预算公开报表
一、表1单位收支总体情况表
二、表2单位收入总体情况表
三、表3单位支出总体情况表
四、表4财政拨款收支总体情况表
五、表5一般公共预算支出情况表
六、表6一般公共预算基本支出情况表
七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、表8政府性基金预算支出情况表
九、表9国有资本经营预算支出情况表
十、表10自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表